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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 622003
Data de emissão 22/06/2022
Valor 8.779,20
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***584583**
Dados do Credor
Nome do Credor G SOARES DE CARVALHO EIRELI
CPF/CNPJ ***664960001**
Endereço R CLIMERIO BENTO GONCALVES, 1298, PIO XII, CEP:64019400
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função Saúde
Subfunção Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA
Elemento de despesa Equipamentos e Material Permanente
Subelemento de Despesa MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Natureza da Despesa Investimentos
Fonte de recurso Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Histórico VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA, 04 NOBREAK 1000VA POTENCIUA
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
22/06/2022 9 8.779,20 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
27/06/2022 8.779,20