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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 622002
Data de emissão 22/06/2022
Valor 10.767,92
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***584583**
Dados do Credor
Nome do Credor G SOARES DE CARVALHO EIRELI
CPF/CNPJ ***664960001**
Endereço R CLIMERIO BENTO GONCALVES, 1298, PIO XII, CEP:64019400
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função Saúde
Subfunção Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA
Elemento de despesa Equipamentos e Material Permanente
Subelemento de Despesa MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Natureza da Despesa Investimentos
Fonte de recurso Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Histórico VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHO TONER P COPIADORA E 01 NOTBOOK CORE I3, HD, SSD 128
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
22/06/2022 9 10.767,92 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
27/06/2022 10.767,92