Portal da Transparência

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 510013
Data de emissão 10/05/2022
Valor 2.080,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***019543**
Dados do Credor
Nome do Credor ANTONIO PEREIRA DAS CHAGAS FILHO
CPF/CNPJ ***717827**
Endereço RUA PROJETADA, 0, CENTRO, CEP:64780000
Cidade ANISIO DE ABREU/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS E INFRAES
Função Urbanismo
Subfunção Serviços Urbanos
Programa ADMINISTRACAO GERAL
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM MANUTENCAO E TROCAS DE LAMPADAS DA ENERGIA DA REDE PUBLICA
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
10/05/2022 9 2.080,00 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
12/05/2022 2.080,00