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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 510011
Data de emissão 10/05/2022
Valor 620,51
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***019543**
Dados do Credor
Nome do Credor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ ***790360001**
Endereço NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000
Cidade BRASILIA/DF
Classificação orçamentária
Unidade administrativa SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa ADMINISTRACAO GERAL
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa MULTAS INDEDUTÍVEIS
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DECORRENTE DE ATRASOS DE PAGAMENTOS JUNTO AO INSS.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
10/05/2022 9 620,51 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
10/05/2022 620,51