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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 1213011
Data de emissão 13/12/2021
Valor 3.735,96
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***074483**
Dados do Credor
Nome do Credor POSTO SANTA TERESINHA LTDA EPP
CPF/CNPJ ***113000001**
Endereço AVENIDA MIGUELINO BRAGA, 0, SAO JOSE, CEP:00000000
Cidade FARTURA DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função Saúde
Subfunção Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa ASSISTENCIA MDICA E SANITµRIA
Elemento de despesa Material de Consumo
Subelemento de Despesa COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUSIICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
13/12/2021 9 3.735,96 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
13/12/2021 3.735,96