Portal da Transparência

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 1110009
Data de emissão 10/11/2021
Valor 3.379,29
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***074483**
Dados do Credor
Nome do Credor RIBEIRO & SILVA LTDA
CPF/CNPJ ***703750001**
Endereço AV BARAO DE GURGUEIA, 1852, VERMELHA, CEP:64018290
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa PROGRAMAS ESPECIAIS DA SAUDE
Função Saúde
Subfunção Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa ASSISTENCIA MDICA E SANITµRIA
Elemento de despesa Material de Consumo
Subelemento de Despesa COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBSUTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
13/11/2021 9 3.379,29 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
17/11/2021 3.379,29