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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 809012
Data de emissão 09/08/2021
Valor 10.000,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***019543**
Dados do Credor
Nome do Credor POSTO SANTA TERESINHA LTDA EPP
CPF/CNPJ ***113000001**
Endereço AVENIDA MIGUELINO BRAGA, 0, SAO JOSE, CEP:00000000
Cidade FARTURA DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Função Educação
Subfunção Ensino Fundamental
Programa ENSINO REGULAR
Elemento de despesa Material de Consumo
Subelemento de Despesa COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUSIICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
09/08/2021 9 10.000,00 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
16/08/2021 10.000,00