Portal da Transparência

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 828023
Data de emissão 28/08/2023
Valor 3.224,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***584583**
Dados do Credor
Nome do Credor CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL
CPF/CNPJ ***519860001**
Endereço R ERNESTO JOSE BATISTA, 1510, TABULETA, CEP:64019730
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa PROGRAMAS ESPECIAIS DA SAUDE
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA
Elemento de despesa Material de Consumo
Subelemento de Despesa MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
30/08/2023 9 3.224,00 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
Nenhum pagamento encontrada!