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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 609007
Data de emissão 09/06/2023
Valor 797,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***019543**
Dados do Credor
Nome do Credor CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM
CPF/CNPJ ***031570001**
Endereço SHCS CR 505 BL-C, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000
Cidade BRASILIA/DF
Classificação orçamentária
Unidade administrativa SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa ADMINISTRACAO GERAL
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR EMPENMHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PARA CNM
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
09/06/2023 9 797,00 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
09/06/2023 797,00